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2019年決算信息公開(上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 公布的時段:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區車墩鎮片區安全衛生服務性咨詢中心

2019季度預算

 


目  錄

 

第一部分 東莞市松江區車墩鎮居委會安全服務培訓中心點概況

一、一般管理職能

二、組織軟件設置

第二部分 重慶市松江區車墩鎮小區食品衛生服務培訓服務點2019年度決算表

一、收錄費用支出 結算的時候總表

二、薪資收入預算表

三、總支出竣工決算表

四、國庫審批工資開支部門預算總表

五、似的公開國庫預算國庫補貼款開支預算表

六、通常通用預算財政總支出撥付主要總支出預算表

七、常見公開財務預算財務付款“三公”接待費及機關單位工作接待費收支結算的時候表

八、現政府性債卷不需要預算不需要審批收入支出預算表

九、金融資產債務情況報告表

第三部分 重慶市松江區車墩鎮社區產品站安全產品機構2019年度決算情況說明

4.組成部分 專有名詞解釋一下


第一部分    廣州市松江區車墩鎮片區衛生防疫產品咨詢中心概況

 

一、包括工作職責

承當著車墩中南部寬廣消費者的大致整形服務于管理及大致公開健康服務于管理。

二、學校布置

ജ跟據上述所說崗位責任制,濟南市松江區車墩鎮社區醫療監督衛生監督服務管理服務辦公室設4個下設系統,其中包括:會議室室、醫教科、以防保健養生科、財務出納科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分上海市松江區車墩鎮社區網站食品衛生產品中心點2019年度決算表

2019本年利潤收入支出結算的時候總表

機構:余萬元

創收

花費

建設項目

結算的時候數

工作

預算數

一、應該共公成本預算財務補貼款收錄

3907.31

一、似的公用服務開支

 

二、政府機構性母基金決算財政廳撥付納入

 

二、外交史結余

 

三、上一級補貼收錄

 

三、國防安全性支出

 

四、工作創收

4276.09

四、服務性安全保障花費

 

五、銷售經營盈利

 

五、培育收入支出

 

六、所屬公司的繳納創收

 

六、科學的新技術性支出

 

七、某個盈利

 

七、特色文化出境游田徑與傳媒業費用支出

 

 

 

八、當今社會保護和就業問題結余

164.30

 

 

九、清潔身心健康性支出

7839.23

 

 

十、低碳低能耗費用支出

 

 

 

十一國慶、成鄉社群結余

 

 

 

第十二、農業和林業水撥出

 

 

 

第十五、道路運輸車收支

 

 

 

十四、資原勘測的信息等結余

 

 

 

15、商業運作服務管理業等花費

 

 

 

16、銀行業收入支出

 

 

 

十六、幫扶其余的地方教育支出

 

 

 

18、自然環境資源性海洋生物天氣等撥出

 

 

 

十八、往房服務保障支出費用

143.77

 

 

二十二、糧油食品廢舊物資存儲經費支出

 

 

 

二11、災難預治及救急維護收支

 

 

 

二12、另一經費支出

 

本年度工資總計

8183.40

年初結余預估合計

8147.30

用工作資金補回出入差額

 

盈余平均分配

33.80

本年結轉和余額

3.30

歲末結轉和節余

5.60

累計

8186.70

合計

8186.70


2019年中年收入部門預算表

企事業單位:多萬元

品牌

當年度收入來源合計數

財政性捐款收入來源

上家補貼費營收

行業純收入

企業經營效益

付屬的單位上交凈收入

相關收錄

功能分類
科目編碼

會計科目分類

自動求和

8183.40

3907.31

 

4276.09

 

 

 

208

 

 

時代有保障和就業機會費用支出

164.30

164.30

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政性視野方離養老金

164.30

164.30

 

 

 

 

 

208

05

06

企企企業名稱企企業名稱事業年金付費總支出

164.30

164.30

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生情況身體健康花費

7875.33

3599.24

 

4276.09

 

 

 

210

03

 

基層工作治療干凈平臺

6734.14

2487.15

 

4246.99

 

 

 

210

03

01

地區街道社區干凈單位

6734.14

2487.15

 

4246.99

 

 

 

210

04

 

公眾食品衛生

1064.47

1035.37

 

29.10

 

 

 

210

04

08

幾乎公眾安全功能

1064.47

1035.37

 

29.10

 

 

 

210

11

 

財政企業的單位醫藥

76.71

76.71

 

 

 

 

 

210

11

02

自己事業機構醫治

76.71

76.71

 

 

 

 

 

221

 

 

房間質量保障支出費用

143.77

143.77

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房改草支出費用

143.77

143.77

 

 

 

 

 

221

02

01

房間住房基金

143.77

143.77

 

 

 

 

 


2019年中費用預算表

公司的:70萬

業務

年初付出自動求和

關鍵性支出

大型項目性支出

上交上級部門付出

生產收入支出

對附帶機關單位補助款收入支出

功能分類
科目編碼

課程和科目種類

自動求和

8147.30

7699.46

447.84

 

 

 

208

 

 

社交后勤保障和自主創業收支

164.30

164.30

 

 

 

 

208

05 

 

人事部門事業單位名稱離養老

164.30

164.30

 

 

 

 

208

05

06

機構事業基層單位基層單位職業分析年金交款總支出

164.30

164.30

 

 

 

 

210

 

 

環境衛生營養經費支出

7839.23

7391.39

447.84

 

 

 

210

03

 

基層人員醫療管理食品衛生裝置

6698.05

6330.71

367.34

 

 

 

210

03

01

都市社區服務站食品衛生組織

6698.05

6330.71

367.34

 

 

 

210

04

 

公共服務環境衛生

1064.47

983.97

80.50

 

 

 

210

04

08

一般公共性安全工作

1064.47

983.97

80.50

 

 

 

210

11

 

人事部門事業的單位整形

76.71

76.71

 

 

 

 

210

11

02

人事機構醫遼

76.71

76.71

 

 

 

 

221

 

 

房產有保障教育支出

143.77

143.77

 

 

 

 

221

02

 

住宅深化改革教育支出

143.77

143.77

 

 

 

 

221

02

01

自建房北京公積金

143.77

143.77

 

 

 

 

 


2019年末財政預算補貼款收入來源花費部門預算總表

公司的:多萬元

收錄

結余

建設項目

預算數

工程

預估合計

基本上公益性預算表國庫付款

區政府性債券費用財政預算付款

一、平常公用設施費用財務捐款

3907.31

一、通常服務管理性服務管理支出費用

 

 

 

二、政府機關性私募基金估算財政支出撥付

 

二、外交關系開支

 

 

 

 

 

三、國防教育付出

 

 

 

 

 

四、公共性健康開支

 

 

 

 

 

五、幼兒教育其他支出

 

 

 

 

 

六、科學性技藝結余

 

 

 

 

 

七、傳統文化草原旅游軍事體育與山東新農商軟件科技有限公司開支

 

 

 

 

 

八、時代保障機制和工作教育支出

164.30

 164.30

 

 

 

九、公共衛生更健康其他支出

3599.24

 3599.24

 

 

 

十、節能技術環保健康開支

 

 

 

 

 

11、城鄉建設居委會收支

 

 

 

 

 

十三、農業水收支

 

 

 

 

 

十四、路網輸送撥出

 

 

 

 

 

十四、影視資源堪探內容等經費支出

 

 

 

 

 

第十六、商家服務性業等教育支出

 

 

 

 

 

第十五、金融科技總支出

 

 

 

 

 

十二、幫扶一些的地區性支出

 

 

 

 

 

18、自然規律資源性海域氣象臺等結余

 

 

 

 

 

19、房產保證費用

 143.77

 143.77

 

 

 

三十五、油糧東西貯備教育支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、災情防止及應急響應管理系統性支出

 

 

 

 

 

二12、某個教育支出

 

 

 

本年度使收入預估合計

3907.31

本年度收支合計數

 3907.31

3907.31

 

月初不需要付款結轉和節余

 

年尾財政局審批結轉和余額

 

 

 

一、通常公益性費用財政資金補貼款

 

 

 

 

 

二、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤費用國庫補貼款

 

 

 

 

 

累計

3907.31

總額

 3907.31

 3907.31

 

 


2019月度一般的公開費用預算財政局審批撥出預算表

組織:余萬元

工程項目

總計

基本上性支出

產品支出費用

模塊分類別

會計分類商品編號

課程和科目分類

208

 

 

社會存在服務和擇業支出費用

164.30

164.30

 

208

05 

 

行政管理視野的單位離退休年齡

164.30

164.30

 

208

05

06

機關人事企業人事企業崗位年金交款性支出

164.30

164.30

 

210

 

 

干凈身體健康收入支出

3599.24

3370.80

228.44

210

03

 

表層醫療保健衛生防疫機購

2487.16

2310.12

177.04

210

03

01

大都市小區安全裝置

2487.16

2310.12

177.04

210

04

 

公共信息清潔

1035.37

983.97

51.40

210

04

08

大體公共服務質量清潔衛生服務質量

1035.37

983.97

51.40

210

11

 

行政事務企事業企事業單位編制醫用

76.71

76.71

 

210

11

02

企事業企事業編制醫院

76.71

76.71

 

221

 

 

房間安全保障收入支出

143.77

143.77

 

221

02

 

公寓房改善費用

143.77

143.77

 

221

02

01

房屋個人公積金

143.77

143.77

 

累計數

3907.31

3678.87

228.44

 


2019每年平常公共服務部門預算財政資金撥付基本的費用部門預算表

  企業:十萬

工作

累計

技術人員勞務費

公供資金投入

經濟發展劃分類別

課程和科目標識號

科目表名稱

301

 

基本工資社會福利開支

3532.91

3532.91

 

301

01

  基本上薪資

480.92

480.92

 

301

02

  經費政府補貼

113.36

113.36

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  伙食費補貼申請書費

104.03

104.03

 

301

07

  業績考核公資

1918.04

1918.04

 

301

08

政府部門事業性機關單位常見頤養天年商業險付款

 

 

 

301

09

工作年金交款

164.30

164.30

 

301

10

勞務派遣人員大多治療保險服務激費

76.71

76.71

 

301

11

公務接待員醫遼經濟補貼激費

 

 

 

301

12

其余發展保駕護航付費

20.54

20.54

 

301

13

房間個人公積金

143.77

143.77

 

301

14

醫療衛生費

 

 

 

301

99

  別的年薪福利金花費

511.24

511.24

 

302

 

餐品和服務于收入支出

145.96

 

145.96

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  印刷版費

 

 

 

302

03

  咨詢了解。費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  小區物業操作費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公回國(境)保險費用

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

 

 

 

302

14

  電腦租費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  培養費

 

 

 

302

17

  公務活動接待處費

 

 

 

302

18

  專用箱村料費

145.96

 

145.96

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專門清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  委托授權業務領域費

 

 

 

302

28

  總工會預備費

 

 

 

302

29

  福利微信費

 

 

 

302

31

  因公出行用車正常運作運維費

 

 

 

302

39

  其它的城市交通相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及額外花費

 

 

 

302

99

  另一餐品和服務性花費

 

 

 

303

 

對個體和家的補助款

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子補助款

 

 

 

303

07

  醫療設備費補貼金

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

10

他人農產品加工生產的補貼金

 

 

 

303

99

  某些對人和家的補貼費

 

 

 

310

 

資金性教育支出

 

 

 

310

02

  會議室機器折舊費

 

 

 

310

03

  專門的裝置購進

 

 

 

310

07

  圖片信息數據網絡及手機軟件新購發布

 

 

 

310

13

  國家公務私車購置費

 

 

 

310

19

  另一交通管理生產工具購入

 

 

 

310

21

  古建筑和創意陳列品采購

 

 

 

310

22

  無形中金融資產購入

 

 

 

310

99

  同一資本公司性支出費用

 

 

 

合計數

3678.87

3532.91

145.96

 


🎉2019一年度通常情況下公用概算財政資金撥付“三公”專項事業費及機關事業單位加載專項事業費收支部門預算表

企事業單位:千元

通常情況下公益性工程預算財政性審批“三公”經費預算

政府機關運營

資金預算數

總計

因公出境

(境)費

公務接待車輛租賃采購及行駛費

國家公務歡迎費

小計

國家公務使用車

購買費

公務接待專用車

操作費

預決算數

結算的時候數

估算數

結算的時候數

工程預算數

結算的時候數

項目預算數

結算的時候數

估算數

竣工決算數

決算數

竣工決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019季度市政府性基金投資工程預算財政預算補貼款花費竣工決算表

企業:余萬元

活動

總金額

基本性收支

工程項目收入支出

性能類型

課程編碼查詢

題目名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019半年度金融資產欠債現狀表

 

 

金額才企業:多萬元

 

數量

意義

期初數

歲末數

年末數

年終數

一、財力總計

——

——

8336.74

8776.54

   (一)外流股權

——

——

3163.98

3454.66

   (二)固定位置金融資產

——

——

4193.41

4566.65

          其中:1.房屋(平方米)

9367.97

9367.97

2514.28

2514.28

💃                2.實用主設備(臺/套/輛)

 778

 804

686.69

709.13

ಌ                     表中:(1)機動車輛(輛)

 1

 1

 20.38

 20.38

♛                                 通常情況因公使用車

 

 

 

 

♋                                 綜合執法巡邏私車

 

 

 

 

𒐪                                 特種車非常專業技巧使用車

 

 

 

 

𒉰                                 其他車輛使用

 1

 1

 20.38

 20.38

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 490

 353

958.48

1296.84

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

189.60

൲               4.其它的穩定資源

——

——

 33.96

 46.40

🦩        減:總計固定資產折舊及減值提前準備

——

——

1203.32

1428.26

   (三)暫時股權質押成本

——

——

 

 

   (四)長時債券項目投資項目投資

——

——

 

 

   (五)在建設建設項目

——

——

2126.00

2126.00

   (六)有形凈資產

——

——

61.49

 71.19

🙈        減:累記攤銷

——

——

4.83

 13.62

   (七)許多債務

——

——

 

 

二、流動負債總計

——

——

 853.72

 1177.43

三、凈資本自動求和

——

——

7483.02

7599.11

 


第三部分  上海市松江區車墩鎮街道辦事處衛生情況工作平臺2019年度決算情況說明

 

一、光于上海市松江區車墩鎮區域健康精準服務重心2019年納入其他支出預算總體目標問題反映

ﷺ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度收入總計為8186.70萬元、支出總計為8186.70萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少128.17萬元。主要原因:財政撥款增加342.13萬元,事業收入增加100.58萬元,其他收入減少567.18萬元。社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加1054.06萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。

二、相對于上海市松江區車墩鎮居委會環衛貼心服務重心2019年末效益結算的時候情況發生說

年初🀅收入合計8183.40萬元,其中:財政撥款收入3907.31萬元,占47.75%;事業收入4276.09萬元,占52.25%。

三、介紹上海市松江區車墩鎮街道辦事處環保貼心服務核心2019季度教育支出竣工決算狀況就說明

當年度🌳支出合計8147.30萬元,其中:基本支出7699.46萬元,占94.50%;項目支出447.84萬元,占5.50%。

四、關與上海市松江區車墩鎮社區清潔衛生清潔衛生服務項目學校2019年財政性撥付薪資性支出總體布局事情闡述

🌜上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收支總決算3907.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加342.13萬元,增長9.60%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。

五、并于上海市松江區車墩鎮社區網站衛生情況業務中心局2019年末通常公開成本預算財政部門審批其他支出預算情況發生詳細說明

(一)一樣 公用預算表財政性審批經費支出預算環境承載力的情況

♎上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,占本年支出合計的47.95%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1268.13萬元,增長48.05%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,住房保障支出增加139.53萬元。

(二)正常共公預竣工決算財政性支出撥付性支出竣工決算節構情形

༺上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:社會保障和就業支出164.30萬元,占4.20%;衛生健康支出3599.24萬元,占92.12%;住房保障支出143.77萬元,占3.68%。

(三)般公用設施費用不需要補貼款其他支出部門預算主要情況

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3646.59萬元,支出決算為3907.31萬元,完成年初預算的107.50%。決算數大于預算數的主要原因:衛生健康支出增加。其中:

1、“衛生健康支出”3599.24.萬元,其中:

(1) “基礎醫學衛生監督公司”2487.16十萬,進來:

ཧ“城市社區衛生機構”2487.16萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為2369.25萬元,支出決算為2487.16萬元,完成年初預算的104.98%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加城市社區衛生機構支出。

(2) “公用設施安全”1035.37萬美金,表中:

﷽“基本公共衛生服務”1035.37萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為969.26萬元,支出決算為1035.37萬元,完成年初預算的106.82%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。

六、關干上海市松江區車墩鎮小區環衛的服務咨詢中心2019一年度通常前提下公用成本預算不需要撥付常規教育支出結算的時候前提詳細說明

ꦜ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3678.87萬元,包括人員經費3532.91萬元,公用經費145.96萬元。基本支出中:

1、工資福利支出3532.91萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。

2、商品和服務支出145.96萬元,主要用于:購買專用材料。

七、就上海市松江區車墩鎮街道衛生監督服務中2019當年度一般的公益性工程預算財務付款“三公”金費收支部門預算前提介紹

(一)“三公”勞務費財政性付款付出結算的時候基本環境闡明。

💙上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加)萬元。

(二)“三公”預備費財政預算捐款其他支出部門預算關鍵狀態闡述。

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、有關于上海市松江區車墩鎮社群食品衛生保障平臺2019全年度區政府性貨幣基金概算財政撥出撥付撥出部門預算情況下證明

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、集體所有制資產投資經營管理概預算財政廳付款時候說明書

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、許多最重要事由的時候代表

(一)國家機關加載勞務費支出費用問題

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無機關運行經費支出。

(二)區政府選擇費用支出 環境

𒆙上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為447.84萬元,其中:貨物采購金額447.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)設備、快裝個性化被占事情

1、車倆

(1)市機關事務管理局按以下格式進行說明:

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算績效考評維護情況報告

ও上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元,平均得分100分(其中,績效評級為“優”的項目4個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

𒁃一、不需要廳廳部們捐款收入來源:指方本季度度從本級不需要廳廳部們部們拿得的不需要廳廳部們捐款,主要包括大部分公共性費用費用預算不需要廳廳部們捐款和中央政府性私募基金費用費用預算不需要廳廳部們捐款。

ꦓ二、事業有成公司的使收錄:指事業有成公司的公司的組織開展行業銷售業務工作舉例輔助性工作完成的使收錄。注意是:醫藥使收錄使收錄等。

๊三、銷售合作經營工資:指事業上企業在專業課程業務范圍主題營銷生活下列不屬于輔助軟件主題營銷生活之余積極開展非獨立性歸集銷售合作經營主題營銷生活擁有的工資。通常是。

🌄四、某個盈利:指政府部門提供的除“財政部門捐款盈利”、“事業心盈利”、“經營的盈利”等外的盈利。包括是:

五、年末結轉和余額:是以上一年度從未達到、結轉到本年度按相關的標準接著選用的錢。

ღ六、年尾結轉和節余:指年初度或現在全年目標成本預算安裝、因主觀前提條件發現變幻始終無法 按原工作計劃實現,需延時到然后全年目標按有關的信息歸定再動用的信貸資金。

七、首要費用:指公司的為保駕護航組織一般持續運行、實現平日的工作日常任務而發生的多種費用。

𒊎八、做工作結余費用:指機構為來完成其他的行政性做工作每日任務或事業單位提升個人目標,在主要結余費用外面突發的一項結余費用。

𓄧九、加盟經費其他支出:指事業上的院校在專業移動形式及輔助的移動形式模版實施非獨自會計核算加盟移動形式發生的的經費其他支出。

൩十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝐆五一、機構啟動經費預算工程預算:指行政訴訟方和符合國家教育事業公司的法管控的教育事業方運用通常共用工程預算財政開支審批安排好的大致開支中的平時共用經費預算工程預算開支。

 

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