蘇州市松江區方松街辦社區環衛環衛服務于基地
2018本年竣工決算
目 錄
1有些 成都市松江區方松街道辦事處區域清潔售后服務中情況
一、首要崗位職責
二、平臺布置
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算表
一、薪資收入付出預算總表
二、年收入預算表
三、總支出結算的時候表
四、財政性捐款凈收入教育支出部門預算總表
五、般公益性預算表財政廳付款經費支出竣工決算表
六、普通公用設施估算財政廳補貼款通常費用結算的時候表
ꦯ七、平常公共性概算財政預算捐款“三公”專項專項經費及危險機關正常運行專項專項經費教育支出結算的時候表
八、政府性性新基金成本預算財政廳補貼款教育支出部門預算表
九、財力負債率癥狀表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
四、要素 形容詞解釋清楚
第一部分
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、通常職權
꧅武漢市松江區方松街辦社區業務性站清潔衛生管理業務性基地是區衛計委下的屬于一家基礎社區醫療保障中介機構,履行方松街辦及廣富林街辦內中大老百姓客戶總體社區醫療保障業務性及公共性清潔衛生管理業務性。
二、組織 設為
ღ根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018本年度使收入性支出預算總表
企事業單位:萬塊
純收入 |
結余 |
||
項目 |
部門預算數 |
創業項目 |
預算數 |
一、財政局審批薪資收入 |
4186.09 |
一、尋常公共功能功能費用支出 |
|
其中的:人民政府性新基金財政預算預算財政預算捐款 |
|
二、外交史收支 |
|
二、上級部門補帖薪水 |
267.4 |
三、國家安全撥出 |
|
三、企業發展薪資收入 |
5581.82 |
四、公眾安全性收支 |
|
四、銷售效益 |
|
五、的教育撥出 |
10 |
五、所屬機構上交收入水平 |
|
六、科學學技能經費支出 |
|
六、同一創收 |
1278.37 |
七、藝術田徑與新傳媒經費支出 |
|
|
|
八、社交保護和工作花費 |
173.42 |
|
|
九、醫療設備干凈衛生與計劃怎么寫生二胎撥出 |
10110.39 |
|
|
十、發展節能干凈干凈收入支出 |
|
|
|
11、村鎮建設街道辦結余 |
|
|
|
第十二、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
十四、客運運輸車支出費用 |
|
|
|
十四、網絡資源探勘的信息等撥出 |
|
|
|
15場、房地產業的第三產業等經費支出 |
|
|
|
第十五、金融業收支 |
|
|
|
十八、幫扶其它的沿海地區費用支出 |
|
|
|
十七、土地資源深海氣象站等總支出 |
|
|
|
19、房產安全保障結余 |
151.3 |
|
|
二十二、糧油食品防汛物資保障經費支出 |
|
|
|
二國慶、別經費支出 |
|
本年度年收入累計 |
11313.68 |
年初收支總金額 |
10445.11 |
用事業發展資金掩蓋開支差額 |
|
余額分發 |
857.93 |
月初結轉和余額 |
80.87 |
月底結轉和盈余 |
91.51 |
總額 |
11394.55 |
合計 |
11394.55 |
2018年薪資收入結算的時候表
公司的:W
項目 |
上年純收入累計 |
財政部門審批收錄 |
上級領導補貼費收入水平 |
行業個人收入 |
經驗純收入 |
付屬公司上交國家盈利 |
同一個人收入 |
||||
功能分類 |
課程和科目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
11313.68 |
4186.09 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
205 |
|
|
教育學校收支 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一個教育培訓花費 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
各種幼教花費 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社交維護和就業的開支 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務人事政府部門離退休工資 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企參公工作單位參公工作單位事業年金付費付出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務環境衛生和計劃書生孕結余 |
10978.96 |
3851.37 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
|
群眾整形衛生管理機購 |
9481.48 |
2353.89 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市街道環衛機購 |
9469.21 |
2341.62 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
99 |
同一基層員工醫治環保設備支出費用 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開衛生防疫 |
1379.88 |
1379.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公用設施安全衛生工作 |
1369.88 |
1369.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重特大公益性衛生服務的 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業上公司的醫學 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野廠家醫療保健 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產安全保障收支 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改善開支 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
2018年度目標結余竣工決算表
企業:萬
工程項目 |
年初付出累計 |
主要收入支出 |
項目流程費用 |
上交國家上級部門總支出 |
企業經營收入支出 |
對其他企業經濟補貼費用 |
||||
功能分類 |
會計科目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
10445.11 |
9866.13 |
578.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教導性支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一個教育教學開支 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別的學校費用支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會有效保障了和擇業撥出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門企業發展行業離退休之 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政公司教育事業公司角色年金網上繳費總支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形安全衛生和計劃方案發育收支 |
10110.39 |
9541.41 |
568.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療服務衛生防疫裝置 |
8612.91 |
8268.02 |
344.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市社區網站干凈裝置 |
8600.64 |
8268.02 |
332.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
許多下基層醫院清潔衛生部門撥出 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生間 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體共同安全服務保障 |
1369.88 |
1155.79 |
214.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大安全事故服務保障性安全衛生服務保障 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業企業單位企業單位醫療保健 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業工作單位工作單位診療 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房得到保障支出費用 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房制度改革費用支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
2018第四季度不需要撥付收益開支結算的時候總表
院校:70萬
收錄 |
性支出 |
||||
活動 |
部門預算數 |
品牌 |
自動求和 |
應該公共性成本預算國庫撥付 |
政府機構性基金投資工程預算財政局捐款 |
一、常見公益性項目預算財政支出審批 |
4186.09 |
一、通常情況下公開提供服務費用支出 |
|
|
|
二、政府部性新基金概預算民政審批 |
|
二、外交活動開支 |
|
|
|
|
|
三、航空航天開支 |
|
|
|
|
|
四、共同安全防護花費 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接費用支出 |
10 |
10 |
|
|
|
六、小學科學的技術付出 |
|
|
|
|
|
七、古文化運動與影視傳媒結余 |
|
|
|
|
|
八、社會各界保險和出去上班付出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
九、醫學衛生監督與工作規劃生孩子結余 |
3851.37 |
3851.37 |
|
|
|
十、工業節能的環保付出 |
|
|
|
|
|
11、城鎮平臺花費 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水付出 |
|
|
|
|
|
十五、公路交通出行運輸業總支出 |
|
|
|
|
|
十四、市場勘測圖片信息等結余 |
|
|
|
|
|
15、商業樓工作業等總支出 |
|
|
|
|
|
十五、銀行業支出費用 |
|
|
|
|
|
二十七、支助別區縣性支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地大海氣象局等性支出 |
|
|
|
|
|
19、往房安全保障收入支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
二十五、糧油食品工程設備自給率結余 |
|
|
|
|
|
二五一、另外性支出 |
|
|
|
本年度工資總計 |
4186.09 |
上年付出自動求和 |
4186.09 |
4186.09 |
|
期初財政局付款結轉和節余 |
|
年底民政審批結轉和節余 |
|
|
|
通常情況公共性項目預算財政局撥付 |
|
|
|
|
|
部門性資金預決算財政廳補貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
4186.09 |
合計 |
4186.09 |
4186.09 |
|
2018全年一半公共服務財政收入支出預算財政收入支出撥付收入支出預算表
院校:余萬元
活動 |
合計數 |
大致性支出 |
活動經費支出 |
|||
功能表種類 幾個會計科目商品代碼 |
項目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教學支出費用 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
|
相關學前教育開支 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
99 |
其它的幼兒教育費用 |
10 |
|
10 |
208 |
|
|
社會存在保險和就業率性支出 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
|
人事部門企業單位名稱離養老金 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業性行業專職年金繳納花費 |
173.42 |
173.42 |
|
210 |
|
|
醫遼衛生情況和規劃生孩子支出費用 |
3851.37 |
3366.41 |
484.96 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫遼安全結構 |
2353.89 |
2093.02 |
260.87 |
210 |
03 |
01 |
城市發展片區干凈衛生裝置 |
2341.62 |
2093.02 |
248.6 |
210 |
03 |
99 |
的基層工作醫藥安全衛生企業費用 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公用設施食品衛生 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
210 |
04 |
08 |
最基本共公干凈衛生產品 |
1368.88 |
1155.79 |
214.09 |
210 |
04 |
09 |
非常大的公開干凈衛生保障 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
行政事務衛生事業標準醫學 |
117.6 |
117.6 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業企業單位醫藥 |
117.6 |
117.6 |
|
221 |
|
|
公房確保其他支出 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
|
自建房教育體制改革經費支出 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
01 |
個人個人公積金貸款 |
151.3 |
151.3 |
|
預估合計 |
4186.09 |
3691.13 |
494.96 |
2018半年度尋常公眾工程預算不需要捐款總體教育支出預算表
組織:萬余元
品牌 |
加總 |
人員管理專項經費 |
共用勞務費 |
||
金錢類別 課程商品代碼 |
學科明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇福利性開支 |
3383.05 |
3383.05 |
|
301 |
01 |
一般年薪 |
449.23 |
449.23 |
|
301 |
02 |
津貼費補助金 |
216.56 |
216.56 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核待遇 |
1718.89 |
1718.89 |
|
301 |
08 |
政府機關參公基層單位幾乎養老院商業險費 |
60.84 |
60.84 |
|
301 |
09 |
職業化年金激費 |
173.42 |
173.42 |
|
301 |
10 |
在職員工根本醫藥穩妥付費 |
117.6 |
117.6 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫學津貼手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
相關發展服務繳納 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅住房基金 |
151.3 |
151.3 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些待遇公益福利費用支出 |
495.21 |
495.21 |
|
302 |
|
產品和服務的支出費用 |
308.08 |
|
308.08 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
10 |
|
10 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司工作保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學校費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用裝修成本費 |
298.08 |
|
298.08 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待買車運轉維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他交行學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加費 |
|
|
|
302 |
99 |
許多各種商品和服務管理教育支出 |
|
|
|
303 |
|
對小編和家的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活的政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人農牧業產生補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
同一人和的家庭的補助金總支出 |
|
|
|
310 |
|
投資者性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
工作產品租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
轉用機 購買 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息平臺網及軟件下載購置費版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公租車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
許多公路網手段購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約資產投資購進 |
|
|
|
310 |
99 |
同一資產性支出費用 |
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累計 |
3691.13 |
3383.05 |
308.08 |
🍨2018年度目標通常公眾竣工決算財政資金捐款“三公”事業費預算及部門運作事業費預算收入支出竣工決算表
機構:百萬元
似的服務性費用預算財政局撥付“三公”費用 |
部門正常運行 勞務費竣工決算數 |
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總金額 |
因公出境 (境)費 |
公務接待專車購入及啟用費 |
因公接持費 |
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小計 |
公務接待私車 購進費 |
公務活動專用車 運轉費 |
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決算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018本年度政府部性投資基金概預算國庫補貼款費用支出 預算表
公司:萬是
項目流程 |
自動求和 |
核心開支 |
建設項目費用支出 |
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效果區分 科目表打碼 |
幾個會計科目分類 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年凈資產外債實際登記表 |
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數額的單位:余萬元 |
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總量 |
價值觀 |
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年終數 |
年初數 |
今年初數 |
年初數 |
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一、資源自動求和 |
—— |
—— |
3589.93 |
4441.31 |
(一)外溢基金 |
—— |
—— |
1944.45 |
2633.10 |
(二)固定不動財力 |
—— |
—— |
1547.01 |
1621.94 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
ꦕ 一半國家公務租車 |
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🌌 執法監督值勤車輛 |
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💛 特種車輛專業的水平出行 |
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𓂃 另外車輛租賃 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
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227.25 |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.6 |
339.4 |
🌸 4.別的調整股本 |
—— |
—— |
1122.11 |
1264.59 |
ꦉ 減:積攢累計折舊及減值安排 |
—— |
—— |
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(三)長遠投資的 |
—— |
—— |
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(四)新建工業 |
—— |
—— |
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(五)無形之中財力 |
—— |
—— |
98.47 |
186.27 |
🅠 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
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(六)同一資源 |
—— |
—— |
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二、資產負債累計數 |
—— |
—— |
1021.25 |
829.95 |
三、凈資源預估合計 |
—— |
—— |
2568.68 |
3611.36 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關于幼兒園杭州市松江區方松社區網站產品機構社區網站環保產品機構2018年度目標收入水平結余部門預算總體布局狀況說明怎么寫
深圳市松江區方松道路社區居委會清潔衛生產品機構2018🍨年度收入總計為11394.55萬元、支出總計為11394.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1722.81萬元。主要原因:2018年度業務收入及人員增加等。
二、介紹北京市松江區方松街邊社群干凈衛生精準服務中間2018本年度收入來源結算的時候情況發生說明書怎么寫
上年𝔍收入合計11313.68萬元,其中:財政撥款收入4186.09萬元,占37%;事業收入5581.82萬元,占49.37%;其他收入1278.37萬元,占11.30%。
三、對於西安市松江區方松居委街道社區清潔產品咨詢中心2018月度收支預算癥狀講解
上年⭕支出合計10445.11萬元,其中:基本支出9866.13萬元,占94.46%;項目支出578.98萬元,占5.54%。
四、就東莞市松江區方松街辦街道辦食品衛生服務保障服務辦公室2018全年度財務捐款個人收入開支總的實際情況反映
深圳市松江區方松街辦街道辦衛生間貼心服務平臺2018🎉年度財政撥款收支總決算4186.09萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:2018年度新增職工較多。
五、有關南京市松江區方松街道辦社區提供服務間衛生間提供服務基地2018季度普遍公眾預算表財務付款經費支出結算的時候前提介紹
(一)一樣 共同概算財政資金撥付費用支出 部門預算綜合現象
滬市松江區方松街道辦事處平臺健康服務項目中心的2018𒊎年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,占本年支出合計的40.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:主要是人員經費增加及增加中央資金
(二)大部分公共性項目預算財政資金補貼款開支結算的時候結構的現象
蘇州市松江區方松街區街道辦衛生管理工作平臺2018🔜年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)10萬元,占0.24%;社會保障和就業支出173.42萬元,占4.14%;醫療衛生和計劃生育支出3851.37萬元,占92%;住房保障支出151.3萬元,占3.61%。
(三)應該共同竣工決算財政其他支出審批其他支出竣工決算具有情況發生
沈陽市松江區方松居委小區衛生間的服務咨詢中心2018💯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3410.98萬元,支出決算為4186.09萬元,完成年初預算的122.72%。決算數大于預算數的主要原因:年內增加新進人員的追加經費以及人員費用增加。其中:
1💫、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元。決算數與預算數持平
2ꦑ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.13萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3🔥、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為144.93萬元,支出決算為173.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4🅺、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1568.91萬元,支出決算為2341.62萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費經費增加。
5💖、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6♕、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1526.43萬元,支出決算為1369.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末內部調整預算。
7ꦺ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項),主要用于:中醫館能力建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
8🥂、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),主要用于:事業單位職工醫療保險繳費。年初預算為33.77萬元,支出決算為117.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納醫療保險以及基數調整繳費增加。
9꧙、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為126.81萬元,支出決算為151.3萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、管于成都市松江區方松銜道社區售后服務中央食品衛生售后服務中央2018年度目標普通公共服務成本預算財政性補貼款基本的撥出竣工決算現象詳細說明
南京市松江區方松街辦社區網站環衛功能機構2018💃年度一般公共預算財政撥款基本支出3691.13萬元,包括人員經費3383.05萬元,公用經費308.08萬元。基本支出中:
1💎、工資福利支出3383.05萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出308.08萬元,主要用于:辦公費、專用材料費。
ꩲ七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政廳付款經費支出部門預算總的現象描述。
💖上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
傷害市松江區方松街道社群社群衛生防疫業務核心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”專項經費財政費用付款費用部門預算中應環境說。
深圳市松江區方松大街片區環衛保障管理中心2018月度無“三公”經費預算財政局捐款經費支出。
八、觀于杭州市松江區方松街道辦事處居委衛生間服務管理主2018一年度市政府性貨幣基金預竣工決算國庫付款結余竣工決算問題說明怎么寫
傷害市松江區方松街街道環境衛生保障中心站2018本年度無以政府性股權基金估算民政審批支出費用。
九、國有企業充分經營者預算表財政支出審批癥狀描述
傷害市松江區方松街辦片區清潔保障中心局2018本年無公有投資者生產工程預算民政捐款花費。
十、相關核心須知的前提描述
(一)危險機關操作經費預算付出情況發生
深圳市松江區方松街街道辦事處衛生情況服務中2018當年度三聚氰胺樹脂關進行事業費花費。
(二)政府辦公室采購流程總支出狀況
鄭州市松江區方松街邊社區網站干凈衛生售后服務部的2018☂年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為404.71萬元,其中:貨物采購金額184.35萬元、工程采購金額63.95萬元、服務采購金額156.41萬元。
(三)汽車、住房比較特殊占有狀況
滬市松江區方松街辦街道辦事處安全衛生服務服務所2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算考核菅理環境
𓆉上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額457.74萬元;
第四部分 名詞解釋
♒一、國庫捐款個人收入:指機關單位本全年度度從本級國庫單位得到的國庫捐款,涵蓋尋常公開工程國庫預算國庫捐款和部門性股權基金工程國庫預算國庫捐款。
🌱二、自己事業發展收錄:指自己事業發展企業進行技術的業務領域主題主題活動以及其氧化硅主題主題活動提供的收錄。重點是:醫療保障的業務領域收錄等。
﷽三、生產純利潤:指創業行業在專業課程業務部過程舉例說明氧化硅過程之上展開非獨立空間分攤生產過程確認的純利潤。
🌊四、同一效益:指企業獲取的除“財政支出捐款效益”、“事業單位效益”、“銷售效益”等或者的效益。主要是:公共服務衛生防疫休檢效益、有價預苗效益、物資采購盤盈效益等。
五、年終結轉和余額:是以去年度并未進行、結轉到上年按關于 設定已經選用的經濟。
🦹六、年終結轉和盈余:指本期或半年前年預算表組織、因相對主義要求的發生轉化無法按原工作計劃進行,需時間延遲到今后年按關干標準再繼續便用的財政資金。
🎃七、核心結余費用:指單位名稱為保障措施學校正常的運行業務、結束基本事業世界任務而會出現的貼心的售后服務結余費用。
༺八、工程結余:指運作單位為達成某些的政府部門運作日常任務或視野趨勢目的,在首要結余模版產生的基本結余。
九、經驗者性開支:指企事業公司的在職業移動及引導移動后開展調研非獨立性記帳經驗者移動產生的性開支。
🌄十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
༺國慶、政府部門電腦運行資金:指行政部門機構和參照物因公員法控制的事業心機構在使用常見服務性費用預算財政局補貼款計劃的首要開支中的平時的通用資金開支。