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2019年決算信息公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 發部時光:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

武漢市松江區泗涇醫院口腔科

2019季度預算

 


目  錄

 

弟一環節 重慶市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院概貌

一、最主要職權

二、醫療機構設計

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

一、工資收入支出費用結算的時候總表

二、薪水預算表

三、付出竣工決算表

四、財政部門撥付使收入收入支出竣工決算總表

五、般公共服務預預算財政部門審批總支出預算表

六、通常公共服務竣工決算財政廳付款主要教育支出竣工決算表

七、常見通用費用不需要審批“三公”金費及危險機關工作金費收支結算的時候表

八、現政府性新基金費用財務付款開支結算的時候表

九、財產資產負債條件表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

第四個部門 詞描述


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、主要職責范圍

♊重慶市松江區泗涇門診承擔的起著松江區北片區縣及相臨區縣人艮的綜合管理性醫遼及清潔服務質量和課堂教師范類專業研工作任務。

二、醫院制定

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個增設單位,有:院部會議室室、醫務科、護里部、總務科、錢財科、醫院部、防治保健品科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

2019季度收錄收入支出部門預算總表

組織:多萬元

盈利

花費

投資項目

預算數

內容

部門預算數

一、正常公用概算民政補貼款收入來源

7041.24

一、常見通用服務于其他支出

 

二、區政府性基金投資決算財政支出捐款營收

 

二、外交史總支出

 

三、上家補貼政策工資

 

三、飲水機性支出

 

四、事業單位薪資收入

29254.98

四、公共服務平安經費支出

 

五、開盈利

 

五、幼教其他支出

 

六、復屬標準繳納薪資收入

 

六、實驗技術結余

 

七、另一個薪水

390.9

七、人文精神國內旅游田徑與媒體經費支出

 

 

 

八、世界 基本保障和就業的費用

2089.87

 

 

九、衛生管理衛生收入支出

32794.76

 

 

十、綠色環保節能綠色環保花費

 

 

 

11、村鎮社區網站支出費用

 

 

 

十三、農業和林業水教育支出

 

 

 

十五、道路及運輸費用支出

 

 

 

十四、資源共享地質勘察資料等結余

 

 

 

二十、企業服務項目業等結余

 

 

 

第十五、互聯網金融性支出

 

 

 

十六、協助許多中南部費用

 

 

 

二十、清新資源英文海洋環境景象等開支

 

 

 

第十九、往房保障措施收入支出

503

 

 

20、糧油食品油料儲備量收入支出

 

 

 

二十一月、傷害消滅及應急指揮控制支出費用

 

 

 

二12、其它費用支出

 

當年度工資收入累計數

36687.12

年初費用支出 總金額

35387.63

用企事業投資基金挽救結余差額

 

盈余管理

958.68

年末結轉和節余

156.45

年初結轉和節余

497.26

總共

36843.57

總額

36843.57


2019季度營收預算表

的單位:萬的大寫

好項目

上年收入來源加總

財政性補貼款收入來源

上家補貼申請書盈利

事業上的納入

經營管理創收

復屬機關單位上交薪水

另外的收錄

功能分類
科目編碼

課程和科目名號

累計數

36687.12 

7041.24 

 

29254.98 

 

 

390.9 

208

 

 

社會化切實保障和就業的性支出

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性參公公司的離養老

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

02

行業企事業編離退職

77.86

77.86

 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關事業基層單位幾乎醫療保險費用保險費用納費付出

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關部門衛生事業部門角色年金激費總支出

574.86 

574.86 

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生管理衛生教育支出

34094.24 

4448.36 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

 

醫診所

33574.81 

3928.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

01

總體醫院

33564.81 

3918.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

99

其他的醫的醫院撥出

10

10

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理事業企業企業治療

519.43

519.43

 

 

 

 

 

210

11

02

教育事業院校醫療設備

519.43

519.43

 

 

 

 

 

221

 

 

公房擔保其他支出

503

503

 

 

 

 

 

221

02

 

公房機構改革花費

503

503

 

 

 

 

 

221

02

01

居住房住房基金

503

503

 

 

 

 

 


2019每年支出費用竣工決算表

政府部門:百萬元

建設項目

上年性支出加總

最基本費用

建設項目付出

上交國家領導性支出

管理費用支出

對附設公司的補帖收入支出

功能分類
科目編碼

會計分類種類

預估合計

35387.63 

33933 

1454.64 

 

 

 

208

 

 

社會化服務和人才需求花費

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務行業政府部門離辭職

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

02

教育事業基層單位離退休之

77.86 

77.86 

 

 

 

 

208

05

05

國家機關事業上的企業單位幾乎給養老穩定交費收支

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關創業公司的創業公司的職業的年金激費費用支出

574.86 

574.86 

 

 

 

 

210

 

 

安全衛生健康生活費用支出

32794.75 

31340.12 

1454.64 

 

 

 

210

02

 

公力三甲醫院

32275.32 

30820.69 

1454.64 

 

 

 

210

02

01

宗合門診

32265.32

30820.69

1444.64

 

 

 

210

02

99

相關公立三甲的醫院的醫院付出

10

 

10

 

 

 

210

11

 

行政性事業心廠家醫院

519.43

519.43

 

 

 

 

210

11

02

事業公司公司醫療保障

519.43

519.43

 

 

 

 

221

 

 

住宅房有效保障教育支出

503

503

 

 

 

 

221

02

 

商品房改制結余

503

503

 

 

 

 

221

02

01

租賃房北京公積金

503

503

 

 

 

 

 


2019年末財政局審批個人收入開支部門預算總表

機構:萬多

收入來源

總支出

頂目

結算的時候數

項目

合計數

一半公眾工程預算財政部門捐款

市政府性母基金費用預算財政預算審批

一、般公共性項目預算財務撥付

7041.24 

一、似的公眾提供服務費用

 

 

 

二、政府機關性債券費用預算財政性付款

 

二、外交關系費用

 

 

 

 

 

三、國防安全支出費用

 

 

 

 

 

四、共公安全保障收入支出

 

 

 

 

 

五、教學支出費用

 

 

 

 

 

六、科學課技術設備性支出

 

 

 

 

 

七、歷史旅游文化度假球場與媒體經費支出

 

 

 

 

 

八、社會中切實保障和就業創業開支

 2089.87

2089.87 

 

 

 

九、身體健康身體健康性支出

 4445.96

4445.96

 

 

 

十、發展節能環保細節環保細節撥出

 

 

 

 

 

十一月、新型農村街道辦收入支出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水性支出

 

 

 

 

 

第十三、交通網配送其他支出

 

 

 

 

 

十四、資源探礦個人信息等性支出

 

 

 

 

 

第十六、商業運作服務性業等經費支出

 

 

 

 

 

第十六、金融資本總支出

 

 

 

 

 

十六、扶持其它各地總支出

 

 

 

 

 

18、自動產品浮游生物形象等教育支出

 

 

 

 

 

黨的十九、公寓房有效保障花費

 503

503 

 

 

 

二十五、油糧廢舊物資產出教育支出

 

 

 

 

 

二國慶、災害性防治法及急救的管理支出費用

 

 

 

 

 

二第十二、另一個總支出

 

 

 

上年凈收入總金額

7041.24 

年初收支累計數

7038.83

7038.83 

 

年終財政部門審批結轉和節余

64.79 

年終財務付款結轉和節余

 67.2

 67.2

 

一、常見公共信息費用財政資金付款

64.79 

 

 

 

 

二、政府機關性母基金費用財政預算補貼款

 

 

 

 

 

總共

7106.03 

總額

 7106.03

 7106.03

 

 


2019每年般服務性估算財政局審批開支部門預算表

機關單位:萬多

內容

預估合計

核心收支

建設項目花費

性能分類別

題目商品編號

課程和科目簡稱

208

 

 

社會化保證和畢業生就業教育支出

2089.87

2089.87

 

208

05

 

人事部門事業有成企業離辭職

2089.87

2089.87

 

208

05

02

教育事業企業單位離退休年齡

77.86

77.86

 

208

05

05

工商登記事業單位名稱首要社會養老商業保險商業保險交款撥出

1437.15

1437.15

 

208

05 

06 

機關企業企企業企業企企業職業選擇年金繳納費用教育支出

574.86

574.86

 

210

 

 

清潔的健康總支出

4445.96

3046.08

1399.88

210

02

 

公力大醫院

3926.53

2526.65

1399.88

210

02

01

綜合專科醫院

3916.53

2526.65

1389.88

210

02

99

相關公校醫院科室費用支出

10

 

10

210

11

 

行政機關自己事業組織醫療機構

519.43

519.43

 

210

11

02

視野企業單位社區醫療

519.43

519.43

 

221

 

 

租賃房保障機制費用

503

503

 

221

02

 

住宅改草收支

503

503

 

221

02

01

自建房住房基金

503

503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計

7038.83

5638.95

1399.88

 


2019季度普通公眾概預算財政部門撥付基礎其他支出竣工決算表

  企業:70萬

好項目

預估合計

者經費預算

共用接待費

區域經濟的分類

課目商品編碼

專業科目種類

301

 

很大打工族薪資發福利性支出

5561.09

5561.09

 

301

01

  大體員工工資

488.33

488.33

 

301

02

  補貼款補貼款

256.34

256.34

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  工作餐補貼費費

 

 

 

301

07

  考核公司

1781.98

1781.98

 

301

08

企工作計量單位工作計量單位幾乎社會養老保障保障激費

1437.15

1437.15

 

301

09

的職業年金付款

574.86

574.86

 

301

10

員工基本上醫藥穩定手機繳費

519.43

519.43

 

301

11

國家事業單位人員醫遼補助金付費

 

 

 

301

12

許多發展有效保障納費

 

 

 

301

13

往房北京公積金

503

503

 

301

14

診療費

 

 

 

301

99

  其它工資收入活動性支出

 

 

 

302

 

商品銷售和業務花費

77.86

 

77.86

302

01

  辦公費

 

 

 

302

02

  印上費

 

 

 

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  小區物業菅理費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)成本

 

 

 

302

13

  修理(護)費

 

 

 

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  例會費

 

 

 

302

16

  教學費

 

 

 

302

17

  因公接代費

 

 

 

302

18

  專業食材費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  轉用能源費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  委托代理行業費

 

 

 

302

28

  工會組織接待費

 

 

 

302

29

  福利微信費

77.86

 

77.86

302

31

  因公出行用車運轉維護保養費

 

 

 

302

39

  同一道路交通預算

 

 

 

302

40

  稅金及附帶相應費用

 

 

 

302

99

  許多的商品和產品總支出

 

 

 

303

 

對自己的和家的補助費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活補助款

 

 

 

303

07

  醫療機構費補帖

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

10

自己林果業加工補助

 

 

 

303

99

  同一對自身和家中的經濟補貼

 

 

 

310

 

資產性費用

 

 

 

310

02

  工作生產設備購進

 

 

 

310

03

  轉用機械設備采購

 

 

 

310

07

  信息查詢數據網絡及軟件下載折舊費更新軟件

 

 

 

310

13

  公務活動專用車購買

 

 

 

310

19

  各種交通出行軟件工具購買

 

 

 

310

21

  藏品和陳列技巧品采購

 

 

 

310

22

  隱形的股本置辦

 

 

 

310

99

  另外的股權投資性花費

 

 

 

累計數

5638.95

5561.09

77.86

 


2019年末通常情況下公用概預算財政收入支出付款“三公”費用及政府機關運作費用收入支出結算的時候表

工作單位:萬美金

大部分通用預算表財務付款“三公”資金投入

政府機關啟用

事業費部門預算數

加總

因公出國旅游

(境)費

因公車輛使用置辦及工作費

公務活動客服費

小計

公務接待專用車

購進費

公務活動私家車

運動費

費用數

預算數

預決算數

預算數

費用預算數

結算的時候數

預算表數

部門預算數

項目預算數

預算數

預算表數

預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019全年政府部性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政預算撥付支出費用部門預算表

政府部門:萬是

樓盤

預估合計

首要其他支出

項目流程教育支出

的功能總類

項目商品代碼

專業科目名字大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019季度股權流動負債條件表

 

 

累計額廠家:萬美元

 

用量

市場價值

年終數

年終數

年終數

年初數

一、固定資產合計數

——

——

20497.31 

 21947.65

   (一)傳遞資產投資

——

——

 4908.06

 5568.21

   (二)確定財力

——

——

 25899.64

27686.88 

          其中:1.房屋(平方米)

37587

37587 

 14849.81

14849.81 

ꦐ                2.實用機器(臺/套/輛)

 1841

1980 

2192.85 

 2430.77

💦                     至少:(1)來往車輛(輛)

 2

 2

 22.16

22.16 

                                 通常公務活動租車

 

 

 

 

ꦦ                                 市場監管執勤點私車

 

 

 

 

൩                                 特殊工種專業的的技術車輛租賃

 

 

 

 

🦩                                 其它的專用車

 2

 2

 22.16

 22.16

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 5

 852.57

945.07 

               3.專用設備(臺/套)

 2399

2492

8552.06 

 10096.3

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 15

18

 3254.48

4362.98 

ꦐ               4.其他固定好資產投資

——

——

 304.92

 310

๊        減:加權平均折舊費用及減值做準備

——

——

 10310.39

11454.16 

   (三)長年債權投資

——

——

 

 

   (四)長久國債創業

——

——

 

 

   (五)新建建設項目

——

——

 

 

   (六)無形中債務

——

——

 

149.2

♎        減:累記攤銷

——

——

 

 2.49

   (七)某個債務

——

——

 

 

二、過負債的累計數

——

——

 3265.6

1829.44 

三、凈固定資產總計

——

——

 17231.71

20118.21 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

 

一、至于杭州市松江區泗涇醫療機構2019年中收入水平費用竣工決算基本狀況情況報告

鄭州市松江區泗涇醫療2019💯年度收入總計為36843.57萬元、支出總計為36843.57萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加6027.59萬元。主要原因:醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。其次,泗涇鎮建有社會保障性大型社區,以及新增樓盤的增加,人口導入也隨之增加。

二、至于杭州市松江區泗涇醫院專家2019本年度效益竣工決算原因原因分析

上年🍃收入合計36687.12萬元,其中:財政撥款收入7041.24萬元,占19.2%;事業收入29254.98萬元,占79.7%;其他收入390.9萬元,占1.1%。

三、有關于武漢市松江區泗涇醫阮2019每年教育支出預算情況報告闡述

上年𝐆支出合計35387.63萬元,其中:基本支出33933萬元,占95.9%;項目支出1454.64萬元,占4.1%。

四、至于北京市松江區泗涇醫療2019本年財務補貼款薪資總支出綜合情況代表

南京市松江區泗涇診所2019🎶年度財政撥款收支總決算7106.03萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1353.85萬元,增長23.5%。主要原因:項目支出經費的增加。

五、關與佛山市松江區泗涇機構2019全年度基本共公預算表民政審批結余預算問題就說明

(一)基本公用設施財政性預算財政性捐款花費竣工決算環境承載力問題

西安市松江區泗涇醫院專家2019ꦏ年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,占本年支出合計的19.9%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1351.45萬元,增長23.8%。主要原因:項目支出經費增加。

(二)一樣 共同費用預算財政廳補貼款其他支出預算組成部分問題

滬市松江區泗涇衛生院2019𓂃年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)2089.87萬元,占29.7%;衛生健康支出(類)4445.96萬元,占63.2%;住房保障支出(類)503萬元,占7.1%。

(三)普通公益性預結算的時候民政審批開支結算的時候特定問題

南京市市松江區泗涇醫院口腔科2019꧋年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7134.76萬元,支出決算為7038.83萬元,完成年初預算的98.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1💃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為77.86萬元,支出決算為77.86萬元。

2🅷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為1437.15萬元,支出決算為1437.15萬元。

3💜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為574.86萬元,支出決算為574.86萬元。

4💫、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為4002.46萬元,支出決算為3916.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

5⛄、衛生健康支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。

6෴、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)519.43萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本醫療保險費。年初預算為519.43萬元,支出決算為519.43萬元。

7ꦬ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)503萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為503萬元,支出決算為503萬元。

六、關羽沈陽市松江區泗涇醫生2019年度目標般公共性估算國庫審批一般花費竣工決算事情說明怎么寫

蘇州市松江區泗涇醫院門診2019✨年度一般公共預算財政撥款基本支出5638.95萬元,包括人員經費5561.09萬元,公用經費77.86萬元。基本支出中:

1𝄹、工資福利支出5561.09萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、商品和服務支出77.86萬元,主要用于:福利費

七、關于上海市松江區泗涇醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費費用支出 財政局撥付費用支出 竣工決算總體布局條件代表。

南京市松江區泗涇醫療2019月度無“三公”資金投入財政預算付款教育支出。

(二)“三公”經費預算財政部門補貼款費用支出 結算的時候具體化具體情況闡述。

天津市松江區泗涇機構2019月度無“三公”勞務費財政資金捐款支出費用。

八、光于廣州市松江區泗涇醫院專家2019半年度市政府性股票基金概算不需要付款收入支出竣工決算前提情況報告

南京市松江區泗涇醫院科室2019年中無縣政府性債卷預算表民政補貼款總支出。

九、公有投資基金企業經營財務預算財務補貼款情況講解

濟南市松江區泗涇診所2019年度目標無公有資源運營成本預算不需要補貼款開支。

十、別關鍵重大事項的時候說明書怎么寫

(一)行政機關執行接待費教育支出現象

東莞市松江區泗涇的醫院2019當年度無機物關進行金費撥出。

(二)地方政府招標采購其他支出具體情況

廣州市𝓡松江區泗涇醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2415.12萬元,其中:貨物采購金額653.17萬元、工程采購金額105萬元、服務采購金額1656.95萬元。

(三)設備、建筑非常規霸占情況發生

上海市松江區泗涇醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算績效評價管控癥狀

💫上海市松江區泗涇醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額1881.58萬元。✃績效跟蹤評價的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元;績效自評的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目6個。

第四部分    名詞解釋

 

෴一、民政捐款效益:指機構當第四季度度從本級民政科室擁有的民政捐款,屬于常見公共信息決算表民政捐款和當地政府性債券決算表民政捐款。

二、企業發展營收:指企業發展企業開發專門金融業務活動極其協助活動作為的營收。主要是:整形營收等。

♌三、運營管理工資純收入:指事業有成院校在專業的銷售行動組織舉例說明輔助制作行動組織外面做好非獨有賬務處理運營管理行動組織擁有的工資純收入。

四、另一個收益:指公司得到的除“國庫補貼款收益”、“事業性收益”、“營業收益”等或者的收益。

五、月初結轉和余額:是以上一年度還未達成、結轉到本年度按有關的約定立刻適用的專項資金。

ꦍ六、半當年目標結轉和余額:指2020年目標度或過去當年目標概算組織、因客觀性經濟條件突發發展始終無法按原打算試行,需推遲了到時候當年目標按有觀相關規定以后用到的項目資金。

七、核心費用總支出 :指行業為保證結構守則高速運行、實現守則運行目標任務而突發的每項費用總支出 。

𒅌八、活動結余:指政府部門為順利完成獨特的行政管理事業性人物或事業性開發對方,在常見結余之中時有發生的各類結余。

🐼九、銷售生產總收入支出:指事業發展工作單位在技術移動及助手移動之下開發非獨立性分攤銷售生產移動再次發生的總收入支出。

🅺十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♒十一國慶、部門操作資金:指行政機關公司和根據因公員法管理方法的事業上公司使用的通常情況下服務性估算財政局補貼款準備的常見收入支出費用中的守則公供資金收入支出費用。

 

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