kaiyun体育官方网站

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區醫保局/區治療安全保障局(本級)
上海市松江區醫療保障局(本級)2021年度決算公開
信息來源: 公布的的時間:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、機構設置

根據上述職責,上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構,包括:辦公室、基金監管科、綜合業務科。


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

效益

支出費用

業務

部門預算數

品牌

部門預算數

一、一樣 通用費用預算財務捐款純收入

375.84

一、一樣 公益性精準服務花費

 

二、中央政府性基金、期貨、現貨、微盤費用不需要捐款收入來源

 

二、外交活動費用

 

三、集體所有制資本管理自主經營項目預算財政性補貼款創收

 

三、飲水機支出費用

 

四、上司補貼申請書盈利

 

四、公共服務安全性高費用支出

 

五、自己事業薪資收入

 

五、培育教育支出

 

六、企業經營收益

 

六、專業技術工藝經費支出

 

七、其他公司的繳納工資收入

 

七、和旅游文化酒店體育足球與文化花費

 

八、另一個盈利

 

八、中國勞動保障措施和擇業收支

26.42

 

 

九、衛生間衛生費用支出

279.06

 

 

十、節水低能耗教育支出

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化社群費用支出

 

 

 

12、農林業水開支

 

 

 

第十五、公共交通及運輸結余

 

 

 

十四、資源量勘察工業生產數據等費用

 

 

 

第十六、商業區服務性業等開支

 

 

 

第十五、銀行業開支

 

 

 

十八、支助其它的位置收支

 

 

 

十九、那自然的資源浮游生物氣象學等其他支出

 

 

 

第十九、往房安全保障花費

69.07

 

 

二是、油糧工程設備收儲收支

 

 

 

二國慶、國有制投資者銷售經營估算收入支出

 

 

 

二第十二、災難防治法及應急方案經營結余

 

 

 

二十五、其余費用支出

 

 

 

四十四、抗疫特別的國債科學安排的結余

 

年初利潤總金額

375.84

當年度付出加總

374.56

施用非財政部門捐款余額

 

節余劃分

 

期初結轉和余額

 

半年度結轉和節余

1.28

合計

375.84

總共

375.84

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

工程項目

年初凈收入總計

國庫補貼款個人收入

上級領導補助費個人收入

事業有成收入水平

操作工資收入

其他企業繳納薪資收入

相關創收

能力種類
項目編碼查詢

科目必明稱

自動求和

375.84

375.84

 

 

 

 

 

208

社會生活保證和找工作付出

26.42

26.42

 

 

 

 

 

20805

行政機關衛生事業組織養老生活花費

26.42

26.42

 

 

 

 

 

2080505

  機關事業上的的單位事業上的的單位常見社會養老金金付款經費支出

17.71

17.71

 

 

 

 

 

2080506

  國家機關人事的單位職業分析年金交費其他支出

8.71

8.71

 

 

 

 

 

210

公共衛生營養健康費用支出

280.34

280.34

 

 

 

 

 

21011

行政部門企業廠家醫療保障

11.28

11.28

 

 

 

 

 

2101101

  政府部門公司的醫藥

11.28

11.28

 

 

 

 

 

21014

優撫群體醫療保障

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

  其它優撫女朋友治療收入支出

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21015

醫疔保證操作業務

254.68

254.68

 

 

 

 

 

2101501

  行政處操作

202.31

202.31

 

 

 

 

 

2101502

  基本行政性控制事物

52.37

52.37

 

 

 

 

 

221

個人住房有效保障結余

69.07

69.07

 

 

 

 

 

22102

居住房變革收支

69.07

69.07

 

 

 

 

 

2210201

  公寓房房貸公積金

27.81

27.81

 

 

 

 

 

2210203

  買房補助

41.26

41.26

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

品牌

年初費用總金額

幾乎開支

投資項目支出費用

繳納上司花費

企業經營花費

對復屬單位名稱補帖總支出

功效劃分類別
學科編號規則

學科分類

累計

374.56

307.80

66.76

 

 

 

208

社會中保證和專業教育花費

26.42

26.42

0.00

 

 

 

20805

財政衛生事業行業養老生活其他支出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

2080505

  部門自己事業工作單位總體社會養老金服務付費性支出

17.71

17.71

0.00

 

 

 

2080506

  政府部門人事廠家就業年金網上繳費花費

8.71

8.71

0.00

 

 

 

210

清潔衛生身心健康開支

279.06

212.31

66.76

 

 

 

21011

行政性事業企事業編醫療設備

11.28

11.28

0.00

 

 

 

2101101

  人事部門企業醫用

11.28

11.28

0.00

 

 

 

21014

優撫女朋友醫療服務

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  同一優撫文本醫療器械付出

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

整形后勤保障工作管理事務管理

253.40

201.03

52.37

 

 

 

2101501

  行政性自動運行

201.03

201.03

0.00

 

 

 

2101502

  常見行政處治理事物

52.37

0.00

52.37

 

 

 

221

房產保駕護航教育支出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

22102

個人住房改革的實質花費

69.07

69.07

0.00

 

 

 

2210201

  房屋個人公積金

27.81

27.81

0.00

 

 

 

2210203

  買房子補貼標準

41.26

41.26

0.00

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

年收入

經費支出

樓盤

部門預算數

投資項目

加總

普遍共公預算表財政局付款

國家性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政局審批

集體所有制資金經營管理財政支出預算財政支出捐款

一、一般的共公概算財政局審批

375.84 

一、一樣 通用服務于撥出

 

 

 

 

二、政府辦公室性股權基金預算表民政審批

 

二、外交政策收支

 

 

 

 

三、國家資產管理加盟項目預算財政預算捐款

 

三、防御結余

 

 

 

 

 

 

四、公共性安全的結余

 

 

 

 

 

 

五、學校開支

 

 

 

 

 

 

六、學科技木結余

 

 

 

 

 

 

七、民族文化度假游休育與文化傳播費用支出

 

 

 

 

 

 

八、社會中有效保障和就業前景收支

26.42

26.42

 

 

 

 

九、公共衛生身體健康收入支出

279.06

279.06

 

 

 

 

十、節約環保健康撥出

 

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌社區服務中心撥出

 

 

 

 

 

 

12、畜牧業水性支出

 

 

 

 

 

 

十五、路網運輸物流費用支出

 

 

 

 

 

 

十四、物資堪探產業資訊等經費支出

 

 

 

 

 

 

十八、金融業精準第三產業等其他支出

 

 

 

 

 

 

十五、財富管理撥出

 

 

 

 

 

 

十六、救助別東南部其他支出

 

 

 

 

 

 

18、天然物資浮游生物景象等經費支出

 

 

 

 

 

 

19、自建房確保撥出

69.07

69.07

 

 

 

 

2、油糧物品貯備費用

 

 

 

 

 

 

二十一國慶、國有化金融資本銷售費用收入支出

 

 

 

 

 

 

二十三、自然災害生物防治及應急救援管理工作教育支出

 

 

 

 

 

 

二13、某個收入支出

 

 

 

 

 

 

三十五四、抗疫十分國債設置的付出

 

 

 

 

上年營收累計

375.84 

年初經費支出合計數

374.56

374.56

 

 

年終財政預算捐款結轉和節余

 

歲末財政廳審批結轉和盈余

1.28

1.28

 

 

一、大部分公用估算財政性捐款

 

 

 

 

 

 

二、相關部門性貨幣基金項目預算不需要撥付

 

 

 

 

 

 

三、國有化股權投資合作經營概算財政預算捐款

 

 

 

 

 

 

共計

375.84 

累計

 375.84

375.84

 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

樓盤

累計

基本性性支出

樓盤費用支出

功能表分類管理

學科項目編碼

專業科目英文名稱

208

社會上基本保障和出去上班費用

26.42

26.42

0.00

20805

行政管理企事業的單位養老服務總支出

26.42

26.42

0.00

2080505

  市直機關人事企業單位總體個人養老保險費用保險費用交款撥出

17.71

17.71

0.00

2080506

  機關機構行業機構的職業年金納費教育支出

8.71

8.71

0.00

210

環衛健康生活性支出

279.06

212.31

66.76

21011

人事部門事業有成廠家醫療管理

11.28

11.28

0.00

2101101

  人事部門的單位醫療器械

11.28

11.28

0.00

21014

優撫目標社區醫療

14.38

0.00

14.38

2101499

  許多優撫人醫疔花費

14.38

0.00

14.38

21015

醫療經營擔保經營事宜

253.40

201.03

52.37

2101501

  財政運轉

201.03

201.03

0.00

2101502

  般行政處管理系統事務管理

52.37

0.00

52.37

221

自建房切實保障費用支出

69.07

69.07

0.00

22102

居住房體制改革撥出

69.07

69.07

0.00

2210201

  居公積金貸款

27.81

27.81

0.00

2210203

  首套房補貼費

41.26

41.26

0.00

總計

374.56

307.80

66.76

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

成本分類管理考試科目商品代碼

題目名字大全

預算數

經濟社會等級分類

專業科目數字

考試科目名稱大全

預算數

301

薪水好處收支

291.96

302

產品和工作費用

15.84

30101

  基本性底薪

41.53

30201

  辦工費

8.58

30102

  經費補貼金

127.95

30202

  印刷類費

 

30103

  總獎

28.12

30203

  詢問費

 

30106

  食堂菜津貼費

7.68

30204

  登記手續期

 

30107

  工作績效薪資

 

30205

  煤氣費

 

30108

的單位行業的單位常見醫養安全繳付

17.71

30206

  交電費

 

30109

行業年金付款

8.71

30207

  輕工費

0.02

30110

在職員工核心醫療保障保險金網上繳費

11.28

30208

  冬季取暖費

 

30111

因公員醫療設備補助款繳納費用

 

30209

  物業服務管理工作費

 

30112

任何發展保障措施付款

1.42

30211

  出差補貼

1.23

30113

自建房房貸公積金

27.81

30212

  因公出國旅游(境)費用的

 

30114

診療費

 

30213

  修理(護)費

 

30199

  許多年薪優惠支出費用

19.75

30214

  承租費

 

303

對各人和小家庭的補貼

 

30215

  會儀費

1.05

30301

  離休費

 

30216

  學習培訓費

1.17

30302

  退職費

 

30217

  國家公務服務費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  通用型服務費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購置費費

 

30305

  活動政府補貼

 

30225

  專用箱液體燃料費

 

30306

  救治費

 

30226

  勞務派遣費

 

30307

  醫療器械費補助款

 

30227

  下令讓銷售費

 

30308

  國家國家助學金

 

30228

  商會金費

2.89

30309

  獎勵制度金

 

30229

  春節福利費

0.6

30310

自己草業種植補貼款

 

30231

  國家公務小二租車啟動定期維護費

 

30311

  代繳社會上穩定費

 

30239

  另一個流量加盟費

 

30399

  其他的對個體家庭關系式的補貼費

 

30240

  稅金及增添花費

 

 

 

 

30299

  同一品牌和售后服務支出費用

0.3

 

 

 

310

基金性結余

 

 

 

 

31001

  房產建筑施工物購建

 

 

 

 

31002

  辦公場所主設備購置費

 

 

 

 

31003

  專業級機 租賃費

 

 

 

 

31007

  問題網上及軟件下載采購升級更新

 

 

 

 

31013

  因公車輛新購

 

 

 

 

31019

  任何客運工具軟件購置費

 

 

 

 

31021

  出土文物和陳列設計品折舊費

 

 

 

 

31022

  無形之中固定資產購進

 

 

 

 

31099

  其它的資產性教育支出

 

人專項資金合計數

291.96

通用事業費累計數

15.84

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

一樣 服務性概預算不需要捐款“三公”經費

加總

因公出國留學

(境)費

公務接待出行購置費及加載維保費

公務活動接侍費

小計

國家公務小二租車

購入費

公務活動私家車

啟用運營維護費

項目預算數

部門預算數

費用數

竣工決算數

概算數

竣工決算數

費用數

部門預算數

成本預算數

預算數

財政預算數

竣工決算數

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

樓盤

本年結轉和余額

上年薪資收入

本年度其他支出

半年度結轉和

余額

功用分級會計分類商品編號

會計科目公司名稱

總計

 

 

累計數

大體其他支出

的項目開支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

產品

月初結轉和盈余

年初薪水

上年其他支出

年初結轉和余額

模塊劃分幾個會計科目標識號

會計分類名字

合計數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

資源資產負債前提表

 

 

廠家:萬塊人民幣

 

總數量

商業價值

月初數

月底數

今年初數

年尾數

一、資本自動求和

——

——

18.93

29.77

   (一)流通股本

——

——

0.77

2.21

   (二)不變資源

——

——

18.74

35.92

🐭          中僅:1.農村房屋(平米)

 

 

 

 

🎉                2.實用機 (臺/套/輛)

 

 

 

 

⛦                     各舉:(1)來往車輛(輛)

 

 

 

 

ꦯ                                 一樣公務接待車輛

 

 

 

 

ꦑ                                 監察巡邏買車

 

 

 

 

🤡                                 特別技術工藝專業技術人員工藝車輛使用

 

 

 

 

💛                                 另一買車

 

 

 

 

🏅                   (2)成交單價40萬元大于專用機(不包括小轎車)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

🍰                    另外:出廠價一千萬元綜上所述特用的設備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

🅠        減:當年度攤銷及減值工作

——

——

0.58

8.35

   (三)長年債權創業

——

——

 

 

   (四)長年債卷投資者

——

——

 

 

   (五)新建建筑項目

——

——

 

 

   (六)隱匿資產投資

——

——

 

 

❀        減:累計額攤銷

——

——

 

 

   (七)各種股本

——

——

 

 

二、債務合計數

——

——

0.97

1.45

三、凈財力加總

——

——

17.96

28.32

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計375.84萬元,其中:財政撥款收入375.84萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計374.56萬元,其中:基本支出307.8萬元,占82.17%;項目支出66.76萬元,占17.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元,下降3.43%。主要原因:厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,主要用于以下方面:行政運行支出201.03萬元,占53.67%;一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%;購房補貼支出41.26萬元,占11.01%;住房公積金支出27.81萬元,占7.42%;機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元,占4.72%;其他優撫對象醫療支出14.38萬元,占3.83%;行政單位醫療11.28萬元,占3.01%;機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元,占2.32%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元,支出決算為374.55萬元,完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因:因疫情影響減少相關項目支出。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元,支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元,支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。

3、衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元,決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 行政運行(項)。主要用于:日常運行支出。年初預算為197.79萬元,決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

5、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 一般行政管理事務。主要用于:開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元,支出決算數為52.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響,減少相關支出。

6、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于繳納在職職工住房公積金,年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于發放在職職工的購房補貼,年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中:人員經費291.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目4個,涉及預算金額93.3萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目4,涉及預算金額93.3萬元;績效自評的2021年度項目4,涉及預算金額醫療保障93.3萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出15.84萬元,比2020年度減少21.9萬元,下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為19.89萬元,其中:貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額19.89萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

星空体育官方入口 kaiyun体育官方网站 leyu乐鱼官方网站 jbo竞博官方登录入口 kaiyun体育官方网站 乐鱼体育官方网站 乐鱼体育 jbo竞博官方登录入口 kaiyun体育登录网页入口版 b体育app官网下载最新版